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黄石合乐彩票登录2024年部门预算公开情况说明

来源:合乐彩票登录      时间:2024-02-19

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目???录

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一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

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第一部分? 部门(单位)主要职责

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1、受理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信;接待到市委、市政府及其主要领导同志住地来访的群众。

2、承办中央、国务院及中央国务院国家机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项,通过直接立案或责成有关地方和部门查处,按时上报处理结果。

3、向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息,及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

4、综合分析群众来信来访情况,筛选论证群众的批评和建议,提出解决问题的意见和建议,为市委、市政府领导决策当好参谋。

5、按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则,向有关地方和部门转送、交办来信来访事项,并督促检查落实情况,协调或直接查处重要信访问题。

6、对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究,协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

7、负责合乐彩票登录信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导合乐彩票登录的信访工作,发现和解决问题;组织交流和推广经验;培训信访干部;制定信访工作管理规定。

8、贯彻落实市信访工作联席会议有关处理重大信访问题和指导合乐彩票登录信访工作的意见。

9、负责指导合乐彩票登录信访工作的组织建设和理论建设;制定并组织实施工作发展规划。

10、督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

11、协调地方和部门解决群众反映的突出问题

12、总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。

13、完成上级交办的其他事项。

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第二部分? 机构设置情况

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黄石合乐彩票登录为一级预算单位,由局机关、1个网络信访中心直属参公管理事业单位、0个公益类事业单位合并编制报表。根据工作职责,局机关内设办公室、综合督查科、办信和复查复核科、接访科共4个科室和1个下属二级单位市网络信访中心。

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第三部分? 预算收支安排及增减变化情况

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(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则,部门名称所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出。2024年度收支总预算571.46万元。

1、收入预算情况。2024年度收入预算571.46万元,比上年预算增加60.19万元,增长11.77%。其中,一般公共预算拨款收入571.46万元,占本年收入100 %。收入增加原因:2023年招考录取入职、年度公务员工资晋档晋级、职务调动增资、信访督查专员工作经费等收入。

2、支出预算情况。2024年度支出预算571.46万元,比上年预算增加60.19万元,增长11.77%。其中,一般公共服务支出571.46万元,占本年支出100 %。支出增加原因:2023年招考录取入职、年度公务员工资晋档晋级、职务调动增资、信访督查专员工作经费等支出。

2024年项目支出比上年预算增加10万元,增长9.26%,主要是信访督查专员外出督办住宿、伙食补助、差旅补助费、公务用车、日常办公耗材费。

(二)财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算571.46万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。

2024年部门预算总支出571.46万元。一般公共服务支出571.46万元,占100%。

(三)一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算支出571.46万元,与上年预算相比,比上年预算增加60.19万元,增长11.77%。增加支出原因:2023年招考录取入职、年度公务员工资晋档晋级、职务调动增资、信访督查专员工作经费等支出。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出453.46万元,其中:

人员经费403.61万元,主要包括:基本工资68.45万元、津贴补贴63.24万元、奖金99.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.27万元、职业年金缴费14.63万元、职工基本医疗保险缴费32.81万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金 29.16万元、其他工资福利支出10万元、退休费49.10万元、医疗费补助6.99万元。

公用经费49.85万元,主要包括:办公费39.88万元、劳务费4万元、公务招待费0.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品服务1.47万元。

(五)政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(六)国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(七)项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目总支出118万元,比上年增加10万元,增长9.26%,增加原因主要是:信访督查专员外出督办住宿、伙食补助、差旅补助费、公务用车、日常办公耗材费等。

1、信访维稳专项经费项目。信访维稳专项经费70万元,比上年预算增加10万元,增长9.26%。主要用于信访工作中多项专门支出安排:三级两会工作经费、信访督查专员工作经费、联合接访工作经费、办公耗材费、局官网及微信公众号维护费等。

2、解困资金项目。解困资金16万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。主要用于解决特殊疑难信访案件及对困难信访人的救助慰问等。

3、临时办公过渡经费项目。临时办公过渡经费32万,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。主要用于在新建黄石市群众来访接待服务中心项目建设期间临时租用场所办公。该项目主要支出安排:城发集团原档案管房屋租赁费和物业费。

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第四部分? 机关运行经费安排情况说明

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2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为49.85万元,比上年增加3.48万元,增长7.50%,增加原因主要是:主要是2023年招考录取入职、年度公务员工资晋档晋级、职务调动增资等。

2024年度机关运行经费预算包括:办公费10.4万元,水费0.8万元,电费3.5万元,邮电费2万,差旅费0.4万,公务接待0.5万,劳务费4万,工会经费4.86万,福利费6.08万,公务车运行维护费4万,其他交通费用11.84万,其他商品和服务支出1.47万。

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第五部分? 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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2024年“三公”经费财政拨款预算支出4.5万元,与2023年度相比基本无变化。 ?

1、公务用车运行维护费4万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,与2023年预算基本持平;公务用车购置费0万元,2024年无公务用车购置计划。

2、公务接待费0.5万元,主要用于接待上级部门来黄检查、督办、调研,接待外地来黄考察、学习等接待支出,与2023年预算基本持平。

3、因公出国(境)经费预算为0万元,2024年无出国(境)计划。

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第六部分? 政府采购安排情况说明

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按照现行政府采购管理规定,2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7万元,主要用于购买办公设备、打印纸等。其中政府采购货物预算7万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。

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第七部分?? 国有资产占用情况说明

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截至2023年12月31日,我单位有公务车辆1辆,为一般公务用车。无单价50万元以上的设备。

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第八部分? 重点项目预算绩效情况说明

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2024年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位有市级专项3个,为信访维稳专项经费、解困资金和临时办公过渡经费。

信访维稳专项经费该项目绩效目标为:规范信访工作基础业务,加强部门信访工作,推进智慧信访信息系统建设,打造网上信访新渠道。

解困资金该项目绩效目标为:对诉求合理的信访群众、特殊困难群众帮扶救助,体现党和政府温暖,维护人民群众切身利益,维护社会和谐稳定。

临时办公过渡经费该项目绩效目标为:保证在新建黄石市群众来访接待服务中心项目建设期间,合乐彩票登录临时租用场所办公,信访工作正常开展,机构正常运转。

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第九部分 其他需要说明的情况

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1、对空表的说明

2024年本部门(单位)预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。

2024年本部门(单位)预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致。

????2、对其他情况的说明

????(1)政府债务情况说明

2024年本部门(单位)无政府债务,与上年一致。

(2)预算公开管理文件

????本单位预算信息在批复后依法向社会公开。根据财政局下达的部门预算批复文件,认真做好部门预算公开工作,按照相关法律法规的要求,在规定时限内公开当年部门预算说明及表格,并保持长期公开状态。

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第十部分? 专业名词解释

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(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)政府采购 : 是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

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第十一部分? 2024年部门预算表

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一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

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四、2024年财政拨款收支总表

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五、2024年一般公共预算支出表

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六、2024年一般公共预算基本支出表

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七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

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九、2024年项目支出表

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十、2024年国有资本经营预算支出表

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第十二部分? 2024年项目支出绩效目标批复表

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一、信访维稳专项经费项目支出绩效目标批复表??

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二、解困资金项目支出绩效目标批复表

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三、临时办公过渡费项目支出绩效目标批复表

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